|
|
Faktúra |
297
|
IT služby softveru
|
108,00 |
s DPH |
45
|
|
10.10.2024 |
IVES Košice |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Služby práčovňa
|
189,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Služby práčovňa
|
80,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
Poplatok za kópie
|
549,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
Nájom kopírov. stroja
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
Nájom kopírov. stroja
|
67,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
Výkon zodpoved. osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Elektrina 10/24
|
874,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ZsEZ |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
Drobné kuchyn.náradie
|
80,71 |
s DPH |
21409
|
|
24.10.2024 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
telekom. služby 09/24
|
276,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
Rohože
|
66,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Elis Textílie Care SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
vodné stočné
|
491,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Mini sklad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
kancelárske potreby
|
125,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Nákup liekov
|
319,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
Aut. práčka Samsung
|
449,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
FAST PLUS, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
Kancelárske potreby
|
61,49 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
COLOMBO s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
dezinfekčné prostriedky
|
78,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
Nákup tonerov
|
152,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
31.10.2024 |
|
Zmluva |
14/2015
|
nákup liekov a zdravotníckeho materiálu
|
rámcová |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika |
RC Vráble |
|
|
|
05.01.2015 |